今年以来,颍泉区审计局在组织实施28个审计项目中,持续加强对固定资产管理审计监督。通过审计揭示问题、督促整改、推动建章立制,有效提升了固定资产管理规范化、精细化和效益化,在保障国有资产安全、防止资产流失方面发挥了审计监督职能作用。
聚焦国有资产 加大审计监督力度。围绕年度审计项目清单,在不新增审计项目、不重复投入审计力量的基础上,把行政事业性国有资产审计融合到预算执行审计、经济责任审计、财务收支审计等各类常规性审计项目中,作为审计监督重要内容,实现资产监督与各类审计同步实施、协同推进,不断加强对国有资产审计监督的广度、深度、力度。
紧盯问题整改,提升资产管理效能。持续跟踪资产问题整改,压紧压实被审计单位整改主体责任,督促制定整改责任清单,明确整改措施、整改时限,实行问题登记挂账和整改销号的闭环管理。对问题整改重视不够、工作不力的采取会议约谈、现场督导等方式,确保问题整改落地见效,以审计监督助推固定资产管理使用规范化、高效化。
推进制度建设,健全管理长效机制。坚持把揭示问题和推动解决问题相统一,强化审计成果运用力度,综合研判分析问题背后的体制性、机制性、制度性问题,提出完善制度、健全机制、提升管理、防范风险等可操作性的意见建议,推动健全完善被审计单位国有资产管理制度体系,明确监管的职责范围与权限,以加强对国有资产的管理。
深入贯通协同,构建监督联动体系。密切与纪检监察、组织、人事、巡察等部门的贯通协同,特别是与国有资产监管部门的协同配合,实现在监督范围、监督方式、成果共享等方面的合作。督促国有资产监督管理部门压实监管责任,及时更新地方国有资产管理相关制度,织密行政事业性国有资产监督网络,逐步形成管根本、管长远的监督管理体系。
