近年来,颍泉区审计局高度重视审计整改工作,把审计整改作为强化审计结果运用的重要保障,不断创新工作方式方法,持续推动审计整改走深走实。
一是立足源头防范。从源头上持续发力,创新审计整改机制,认真梳理汇总近年来审计查出的常见问题,编撰形成《审计查出问题清单及整改指引》,以清单形式列示了审计涉及的11个方面、51个类别、183种常见问题,内容涵盖重大政策措施落实情况跟踪审计、部门预算执行审计、党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计、公共投资审计等方面,在列示常见问题的同时,列举了适用的相关法律法规规定和要求以及整改的原则性指导建议,提醒各部门和单位对照清单自查自纠,对照整改指引健全完善相关制度,做到防患于未然,避免问题再次发生。
二是立足部门联动。加强审计监督与纪检监察、巡察等监督的贯通,将审计整改纳入巡察督查督办范围,形成整改监督合力。根据2022年颍泉区区级层面督查检查考核计划安排,印发审计整改专项督查通知,与区纪委监委、区委督查考核办组成督查组,采取书面和现场相结合的方式,对8个区直单位、1个乡镇和1家国有企业进行专项督查,重点督查审计整改主体责任落实情况和审计查出问题整改情况。
三是立足成果运用。探索建立审计整改和年度部门预算安排挂钩机制,把审计整改情况作为财政资源配置的参考。在编审2023年预算时,结合审计整改情况对退役军人事务局等5个部门单位减少安排年初预算12.3万元。